|
|
Faktúra |
FV221290
|
Čistiace a hyg. pot. pre MŠ
|
207,62 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221288
|
Čist.,hyg.a kanc.pot. pre ŠJ
|
143,61 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221301
|
Čistiace a hyg. potreby
|
1 751,57 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221287
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
507,80 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
UNIMAT, Ing. JALČ Slavomír |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402455
|
Učeb.SJL pre II.st.-z prísp.na eduk.publ.zo ŠR
|
1 121,80 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8312884523
|
Telefonické služby
|
30,90 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6459/2022
|
Faktúra za potraviny
|
110,61 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6968/2022
|
Faktúra za potraviny
|
80,08 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234216569
|
Faktúra za potraviny
|
261,88 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7205964800
|
Elektrina ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7205972800
|
Elektrina ZŠ
|
239,00 |
s DPH |
|
01.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
092022
|
Vlastní zamestnanci strava
|
537,57 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200404042
|
Učeb.SJL pre II.st.-z prísp.na eduk.publ.zoŠR+zPK
|
163,30 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220608
|
Dodávka s montážou - Odsávač pár s osadením do ŠJ
|
1 344,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
61222096
|
Rozbory pitnej vody pre ZŠ
|
149,40 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22385
|
BOZP III.Q
|
180,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6870/2022
|
Faktúra za potraviny
|
85,69 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1020002441
|
Materiál na maľovanie v ŠJ
|
65,94 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Sadro, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FVZ-6795/2022
|
Faktúra za potraviny
|
110,35 |
s DPH |
|
23.09.2022 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215541
|
Faktúra za potraviny
|
223,47 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
12.09.2022 |