|
|
Faktúra |
DF2026/1082
|
Pomôcky na telesnú výchovu pre ZŠ
|
299,40 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1081
|
Edukačný program k Svetovému dňu vody pre MŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1080
|
DNS a Doména pre zsbrvniste.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
Inkrea s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1079
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
246,00 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8047
|
Faktúra za potraviny
|
149,23 |
s DPH |
|
18.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1078
|
Kopírovací papier pre ZŠ
|
248,83 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8046
|
Faktúra za potraviny
|
640,63 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8045
|
Faktúra za potraviny
|
117,67 |
s DPH |
|
13.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1076
|
Elektrina MŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1077
|
Úradná skúška výťahu MŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1075
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1074
|
Predveľkonočné edukačné pásmo pre MŠ
|
183,00 |
s DPH |
|
11.03.2026 |
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1073
|
Tonery pre ZŠ
|
531,98 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1072
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
75,20 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
TERRAIN, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8044
|
Faktúra za potraviny
|
120,56 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8043
|
Faktúra za potraviny
|
570,13 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1071
|
Maliarske práce pre ZŠ
|
1 540,00 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1070
|
Oprava plynového kotla ZŠ
|
1 446,48 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1069
|
Umývacie prostriedky do umývačky pre ŠJ
|
204,18 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1067
|
Náučný koncert - Ľudové hudobné nástroje pre MŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Matej Beňo |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |