|
|
Faktúra |
DF2026/1073
|
Tonery pre ZŠ
|
531,98 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1072
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
75,20 |
s DPH |
|
10.03.2026 |
TERRAIN, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8044
|
Faktúra za potraviny
|
120,56 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8043
|
Faktúra za potraviny
|
570,13 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1071
|
Maliarske práce pre ZŠ
|
1 540,00 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Miroslav Kvaššay |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1070
|
Oprava plynového kotla ZŠ
|
1 446,48 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1069
|
Umývacie prostriedky do umývačky pre ŠJ
|
204,18 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8042
|
Faktúra za potraviny
|
167,89 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1068
|
Elektrina ZŠ
|
429,41 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1067
|
Náučný koncert - Ľudové hudobné nástroje pre MŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Matej Beňo |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1066
|
Náučný koncert - Ľudové hudobné nástroje pre MŠ
|
69,00 |
s DPH |
|
06.03.2026 |
Matej Beňo |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1064
|
Revízie a odobrná skúška kotlov ZŠ
|
356,70 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1061
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1062
|
Svietidlá ZŠ
|
171,79 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
KATES s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1063
|
Odber kuchynského odpadu
|
68,88 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/14
|
eGovernment školy v roku 2026
|
29,00 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1065
|
Telefonické služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8041
|
Faktúra za potraviny
|
755,53 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8040
|
Faktúra za potraviny
|
11,76 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8039
|
Faktúra za potraviny
|
444,33 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
05.03.2026 |