|
|
Faktúra |
DF2025/1251
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
10.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1249
|
Opičia dráha - segment OP-01 OP4-02 do ŠKD
|
1 365,30 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1247
|
Archivačné služby
|
194,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1248
|
Kryty na radiátory do MŠ
|
3 412,00 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Baribal s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1246
|
Elektrina ŠJ
|
533,27 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1250
|
Opičia dráha - segment OP-02 OP4-02 do ŠKD
|
1 365,30 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8189
|
Faktúra za potraviny
|
22,52 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8190
|
Faktúra za potraviny
|
410,63 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8191
|
Faktúra za potraviny
|
184,92 |
s DPH |
|
09.12.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8188
|
Faktúra za potraviny
|
79,57 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1245
|
Servis a čistenie plynového zariadenia
|
418,20 |
s DPH |
|
08.12.2025 |
ELEgas s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1244
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1243
|
Odber kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1242
|
Telefonické služby ZŠ
|
48,68 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1241
|
Rozbory pitnej vody pre MŠ
|
173,43 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1240
|
Diagnostika notebooku Lenovo Thinbook 16 G6 ABR
|
37,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Miro computers, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1239
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
172,20 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8187
|
Faktúra za potraviny
|
1 921,49 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8186
|
Faktúra za potraviny
|
190,87 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1237
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
123,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
eSYST s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.12.2025 |