|
|
Faktúra |
DF2026/8022
|
Faktúra za potraviny
|
147,80 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1039
|
Archivačné služby
|
194,80 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1037
|
Elektrina ŠJ
|
485,71 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8020
|
Faktúra za potraviny
|
157,36 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1038
|
Elektrina ZŠ
|
498,81 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1034
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,12 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1032
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1033
|
Telefonické služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1035
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1036
|
Kancelárske potreby
|
94,40 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Pavol Krajňák |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8018
|
Faktúra za potraviny
|
182,96 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8019
|
Faktúra za potraviny
|
29,39 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8017
|
Faktúra za potraviny
|
218,55 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8015
|
Faktúra za potraviny
|
181,31 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1031
|
Certifiká pre elektronickú pečať
|
110,70 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Disig, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1030
|
Mobilná registračná služba
|
98,40 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
BROS, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/7
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 301.76 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8016
|
Faktúra za potraviny
|
1 073,89 |
s DPH |
|
30.01.2026 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1029
|
Divadelné predstavenie Drobuľko pre MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
Čarovný deň s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1028
|
Seminár PAM 41.00
|
98,40 |
s DPH |
|
29.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
29.01.2026 |