|
|
Faktúra |
DF2025/8172
|
Faktúra za potraviny
|
75,57 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1230
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1229
|
Elektrina ŠJ
|
585,09 |
s DPH |
|
13.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/33
|
Podujatie: Novela zákona č. 138/2019 Z.z.
|
43,00 |
s DPH |
|
11.11.2025 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8171
|
Faktúra za potraviny
|
211,77 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8170
|
Faktúra za potraviny
|
616,15 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8169
|
Faktúra za potraviny
|
17,47 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1228
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia) el. spotrebičov, el. náradia a el. predlžovacích prívodov v MŠ
|
180,81 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1227
|
Odborná prehliadka a skúška (elektrorevízia) el. spotrebičov, el. náradia a el. predlžovacích prívodov v ZŠ
|
830,87 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
LATOP, Ing.Balušík L. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1226
|
Elektrina ZŠ
|
493,43 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8168
|
Faktúra za potraviny
|
115,75 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1225
|
Odber kuchynského odpadu
|
67,65 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1224
|
Archivačné služby
|
199,30 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1223
|
Wir alle - učebnice NEJ pre II. stupeň
|
97,87 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1222
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1221
|
eTlačivá pre ZŠ a MŠ 100-199 žiakov
|
235,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1220
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
3,97 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1219
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1218
|
Telefonické služby ZŠ
|
44,43 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1217
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |