|
Faktúra |
DF2025/1116
|
Profesionálne hliníkové lešenie
|
635,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ALVE SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8112
|
Faktúra za potraviny
|
78,82 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1115
|
BOZP II.Q
|
184,50 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
23.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8111
|
Faktúra za potraviny
|
251,78 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8110
|
Faktúra za potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
20.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8109
|
Faktúra za potraviny
|
230,19 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8108
|
Faktúra za potraviny
|
148,95 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1113
|
Tonery do ZŠ
|
285,98 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1114
|
Tonery do MŠ
|
336,71 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
17.06.2025 |
|
Zmluva |
SZ2025 TN1060
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
17.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8107
|
Faktúra za potraviny
|
217,24 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8106
|
Faktúra za potraviny
|
92,47 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8105
|
Faktúra za potraviny
|
501,70 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8104
|
Faktúra za potraviny
|
125,95 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1112
|
Škola v prírode
|
2 721,50 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
MEMC Ichthys |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1111
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
12.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1109
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1108
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
18,54 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1107
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1110
|
Odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
11.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.06.2025 |