|
|
Faktúra |
DF2024/1244
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1243
|
Odber kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1242
|
Telefonické služby ZŠ
|
48,68 |
s DPH |
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1239
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
172,20 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8187
|
Faktúra za potraviny
|
1 921,49 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1241
|
Rozbory pitnej vody pre MŠ
|
173,43 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
INGEO-ENVILAB, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1240
|
Diagnostika notebooku Lenovo Thinbook 16 G6 ABR
|
37,00 |
s DPH |
|
03.12.2025 |
Miro computers, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8186
|
Faktúra za potraviny
|
190,87 |
s DPH |
|
02.12.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8185
|
Faktúra za potraviny
|
784,66 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8184
|
Faktúra za potraviny
|
32,82 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1238
|
Opičia dráha do ŠKD
|
1 244,76 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
LeDia creative s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1237
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
123,00 |
s DPH |
|
01.12.2025 |
eSYST s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8183
|
Faktúra za potraviny
|
1 105,60 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8182
|
Faktúra za potraviny
|
81,15 |
s DPH |
|
28.11.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/34
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 353,99 |
s DPH |
|
27.11.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1236
|
Plavecký výcvik pre 8 detí MŠ
|
528,00 |
s DPH |
|
26.11.2025 |
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8179
|
Faktúra za potraviny
|
23,51 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1235
|
Čistenie a kontrola komína
|
59,09 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INTEGRA s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8180
|
Faktúra za potraviny
|
83,57 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8181
|
Faktúra za potraviny
|
160,31 |
s DPH |
|
24.11.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.11.2025 |