|
Faktúra |
DF2025/1009
|
Čistiace a hyg. potreby pre ŠJ
|
19,33 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1011
|
Čistiace a hyg. potreby
|
462,65 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1012
|
Odber kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
14.01.2025 |
|
Zmluva |
TEP/2025/001
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
14.01.2025 |
BIOPEL, a.s., Kysucký Lieskovec 847, 023 34 Kysucký Lieskovec |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
riaditeľka |
14.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8006
|
Faktúra za potraviny
|
339,67 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8005
|
Faktúra za potraviny
|
152,22 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8004
|
Faktúra za potraviny
|
140,35 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8003
|
Faktúra za potraviny
|
135,93 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
13.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1008
|
Telefonické služby ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
10.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1006
|
Stočné ZŠ
|
591,80 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1007
|
Stočné ŠJ
|
46,24 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1005
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8000
|
Faktúra za potraviny
|
158,56 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8001
|
Faktúra za potraviny
|
161,84 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1004
|
Archivačné služby
|
193,30 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Pavol KAPRALČÍK |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8002
|
Faktúra za potraviny
|
906,08 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1003
|
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
|
11,03 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1002
|
Telefonické služby ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1001
|
Systémová podpora URBIS
|
203,04 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
MADE spol.s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1000
|
Zabezpeč.Pracov.zdravot.služby za IV.Q 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
EDUTYP |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
07.01.2025 |