|
Faktúra |
DF2025/8056
|
Faktúra za potraviny
|
243,98 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1059
|
Servis zariadenia na úpravu vody - dezinfekcia
|
123,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
GD WATER, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1057
|
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
6,29 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1056
|
Čerpanie SF
|
803,01 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
OLYMPIE s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8054
|
Faktúra za potraviny
|
910,82 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DFO2025/12
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8053
|
Faktúra za potraviny
|
167,58 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8052
|
Faktúra za potraviny
|
692,49 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
DFO2025/11
|
Vlastní zamestnanci strava
|
926,10 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
31.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8051
|
Faktúra za potraviny
|
71,13 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8050
|
Faktúra za potraviny
|
184,28 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8047
|
Faktúra za potraviny
|
34,78 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1055
|
BOZP I.Q
|
184,50 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8049
|
Faktúra za potraviny
|
207,36 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8048
|
Faktúra za potraviny
|
555,19 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1054
|
Čistiace a hyg. potreby pre MŠ
|
247,31 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1053
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ
|
242,69 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1052
|
Čistiace a hyg. potreby
|
194,45 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8046
|
Faktúra za potraviny
|
101,76 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
21.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/1051
|
Odborná skúška tlakových nádob
|
356,70 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
Hájek&S&D s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
21.03.2025 |