|
|
Faktúra |
DF2026/1126
|
Kontrola a čistenie komína MŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
22.05.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8097
|
Faktúra za potraviny
|
89,87 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8096
|
Faktúra za potraviny
|
607,51 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
ASTERA, s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8095
|
Faktúra za potraviny
|
455,38 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8094
|
Faktúra za potraviny
|
155,68 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8093
|
Faktúra za potraviny
|
224,47 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8092
|
Faktúra za potraviny
|
20,18 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1125
|
Telefonické služby ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8090
|
Faktúra za potraviny
|
445,04 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8091
|
Faktúra za potraviny
|
142,63 |
s DPH |
|
12.05.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1124
|
Elektrina MŠ
|
184,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/23
|
Poistenie budovy ZŠ-vratka
|
-244,59 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8088
|
Faktúra za potraviny
|
52,56 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8089
|
Faktúra za potraviny
|
134,95 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1122
|
Elektrina ŠJ
|
527,32 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1121
|
Odber kuchynského odpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1123
|
Elektrina ZŠ
|
355,95 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1120
|
Internet
|
25,50 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/21
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
365,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
RVC |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1119
|
Odber zemného plynu
|
1 261.00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
06.05.2026 |