|
Faktúra |
7205964042
|
Faktúra - PREPLATOK
|
-63,37 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
Stredoslov.energetika a.s |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
7205972044
|
Faktúra - NEDOPLATOK
|
141,84 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Stredoslov.energetika a.s |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
2015001
|
Faktúra za PC - zatriadenie učebne
|
1 968,00 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
Ing. Ján Šaradin |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
7500362857
|
Faktúra za telefonické služby
|
9,01 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
6300145156
|
Faktúra za plyn
|
772,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
10150079
|
Faktúra za čerpadlo ZŠ
|
698,40 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
ANTON MIŠKECH |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
70926012
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu
|
198,72 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
215000638
|
Faktúra za papierníctvo pére ZŠ
|
6,60 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
PAPERA, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
215000073
|
Faktúra za papierníctvo pére ZŠ
|
300,68 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
PAPERA, s.r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
20150007
|
Faktúra za učebnice
|
38,18 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
MC USIP spol. s r.o. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
021214
|
Faktúra za arcivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
Pavol Kapralčík |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
7769551769
|
Faktúra za telefonické služby
|
36,98 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
Slov.telekomunikácie,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
2140078674
|
Faktúra za stočné ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
2140078673
|
Faktúra za stočné ŠJ
|
444,48 |
s DPH |
|
01.01.2015 |
Považská vod.spoloč.,a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
4215001062
|
Faktúra za telefonické služby
|
3,00 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
4011400709
|
Faktúra za potraviny
|
393,89 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
COOP Jednota Čadca, S.D. |
Blažena Zreničíková |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
FV142178
|
Faktúra za materiál
|
136,04 |
s DPH |
|
31.12.2014 |
UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
7184948402
|
Faktúra za plyn
|
772,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Slov. plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
FV150069
|
Faktúra za hyg. potreby
|
243,66 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
UNIMAT, Ing.JALČ Slavomír |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |
|
Faktúra |
040115
|
Faktúra za arcivačné služby
|
169,80 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Pavol Kapralčík |
Mgr.Adriana Šterdasová |
Mgr.Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
08.02.2015 |