Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/1221 eTlačivá pre ZŠ a MŠ 100-199 žiakov 235,00 s DPH 05.11.2025 ŠEVT a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 05.11.2025
Faktúra DF2025/1220 Telekomunikačné služby MŠ 3,97 s DPH 04.11.2025 Obec Brvnište Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 04.11.2025
Faktúra DF2025/1219 Elektrina MŠ 120,00 s DPH 04.11.2025 Obec Brvnište Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 04.11.2025
Faktúra DF2025/1218 Telefonické služby ZŠ 44,43 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom a. s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 04.11.2025
Faktúra DF2025/1217 Odber zemného plynu 1 261,00 s DPH 04.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 04.11.2025
Faktúra DF2025/8165 Faktúra za potraviny 231,11 s DPH 03.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 03.11.2025
Faktúra DF2025/1215 Služba technika BOZP, PO 50,00 s DPH 03.11.2025 Ing. Iva Kostková - IKOS Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 03.11.2025
Faktúra DF2025/1216 Vodoinštalatérske a kurenárske práce v MŠ 221,00 s DPH 03.11.2025 Peter Brezničan Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 03.11.2025
Faktúra DF2025/8166 Faktúra za potraviny 145,72 s DPH 03.11.2025 ZELMIX s.r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 03.11.2025
Faktúra DFO2025/32 Poistenie notebookov a tabletov dodaných z MŠVVaŠ 92,18 s DPH 03.11.2025 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 03.11.2025
Faktúra DF2025/8167 Faktúra za potraviny 457,89 s DPH 03.11.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 03.11.2025
Faktúra DFO2025/31 Dodávka a odber tepla MŠ 873,30 s DPH 01.11.2025 BIOPEL, a.s. Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 28.10.2025
Faktúra DF2025/8164 Faktúra za potraviny 1 802,98 s DPH 29.10.2025 COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 29.10.2025
Faktúra DF2025/8163 Faktúra za potraviny 280,25 s DPH 29.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 29.10.2025
Faktúra DF2025/8162 Faktúra za potraviny 1 237,56 s DPH 29.10.2025 Poľnohospodárske družstvo Dagmar Pavlovičová Vedúca jedálne 29.10.2025
Faktúra DF2025/1213 Čistiace a hyg. potreby pre MŠ 283,04 s DPH 28.10.2025 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 28.10.2025
Faktúra DF2025/1212 Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ 168,80 s DPH 28.10.2025 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 28.10.2025
Faktúra DF2025/1211 Čistiace a hyg. potreby ZŠ 479,20 s DPH 28.10.2025 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 28.10.2025
Faktúra DF2025/1214 Výtv. a kanc.potr. pre MŠ 146,86 s DPH 28.10.2025 Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 28.10.2025
Faktúra DFO2025/30 Vlastní zamestnanci strava 1 510,08 s DPH 28.10.2025 Základná škola BRVNIŠTE Ing. Miroslava Bundzíková Riaditeľka 28.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5794