|
|
Faktúra |
DF2025/1221
|
eTlačivá pre ZŠ a MŠ 100-199 žiakov
|
235,00 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1220
|
Telekomunikačné služby MŠ
|
3,97 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1219
|
Elektrina MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Obec Brvnište |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1218
|
Telefonické služby ZŠ
|
44,43 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1217
|
Odber zemného plynu
|
1 261,00 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8165
|
Faktúra za potraviny
|
231,11 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1215
|
Služba technika BOZP, PO
|
50,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Ing. Iva Kostková - IKOS |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1216
|
Vodoinštalatérske a kurenárske práce v MŠ
|
221,00 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
Peter Brezničan |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8166
|
Faktúra za potraviny
|
145,72 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
ZELMIX s.r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/32
|
Poistenie notebookov a tabletov dodaných z MŠVVaŠ
|
92,18 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8167
|
Faktúra za potraviny
|
457,89 |
s DPH |
|
03.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/31
|
Dodávka a odber tepla MŠ
|
873,30 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
BIOPEL, a.s. |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8164
|
Faktúra za potraviny
|
1 802,98 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8163
|
Faktúra za potraviny
|
280,25 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8162
|
Faktúra za potraviny
|
1 237,56 |
s DPH |
|
29.10.2025 |
Poľnohospodárske družstvo |
|
Dagmar Pavlovičová |
Vedúca jedálne |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1213
|
Čistiace a hyg. potreby pre MŠ
|
283,04 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1212
|
Čistiace, hyg. a kancel. potreby pre ŠJ
|
168,80 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1211
|
Čistiace a hyg. potreby ZŠ
|
479,20 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1214
|
Výtv. a kanc.potr. pre MŠ
|
146,86 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/30
|
Vlastní zamestnanci strava
|
1 510,08 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Základná škola BRVNIŠTE |
|
Ing. Miroslava Bundzíková |
Riaditeľka |
28.10.2025 |